09070004 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, MEDIANTE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200246, ORIGINADO DO PREGÃO N° 1606.01/2020 | 04.074.059/0001-85 | MSP COMÉRCIO DE PAPEL LTDA | 1.439,96 |
09070005 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DOS CENTROS DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS CONFORME PORTARIA N°369/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200245, ORIGINADO DO PREGÃO N° 1606/01/2020 | 05.964.983/0001-08 | D & V COMERCIO DE MATARIAL HOSPITALARES | 260,00 |
09070003 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, MEDIANTE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200245, ORIGINADO DO PREGÃO N° 1606.01/2020 | 05.964.983/0001-08 | D & V COMERCIO DE MATARIAL HOSPITALARES | 214,50 |
09070001 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS CONFORME PORTARIA N° 369/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200242, ORIGINADO DO PREGÃO N° 1606.01/2020 | 06.028.189/0001-07 | TOP COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP | 12.100,00 |
08070005 | 2020 | 08/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVUDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CHAGAS BARRETO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200204, OROGINADODA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 34.414.372/0001-86 | M & P COMERCIO | 5.108,00 |
03070001 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E OU CORRELATOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CHAGAS BARRETO, DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200169, ORIGINADO DO PREGÃO 1402.....01/2020 | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTA VINAS | 2.160,00 |
01070010 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LIDICOS DE ANIMAÇÃO COM PALHAÇOS E MALABARISTAS A SEREM PRESTADOS NOS DOMICILIOS DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O ATO DA ENTREGA DE ATIVIDADES DIRECIONADAS E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES A SE REALIZAR DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 45/2020 FMAS | ***.113.683-** | STEFANIA MARIA SABOIA SANTOS | 6.996,00 |
25060001 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MALORATORIAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SER DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID 19 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CHAGAS BARRETO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 544,50 |
18060002 | 2020 | 18/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (REAGENTES QUIMICOS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO, A SER DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 2.459,00 |
16060002 | 2020 | 16/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200204, ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 34.414.372/0001-86 | M & P COMERCIO | 248,00 |
16060001 | 2020 | 16/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | CALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CHAGAS BARRETO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200204 ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 34.414.372/0001-86 | M & P COMERCIO | 3.968,00 |
15060007 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TOTENS COM SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70% PARA COMBATER, REDUZIR E PREVINIR A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200240, ORIGINANDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0906.001/2020 | 08.000.585/0001-51 | RAFAEL ALVES MELO | 800,00 |
09060002 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 10 TOTENS COM SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70% PARA COMBATER REDUZIR E PREVINIR A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200239, ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2805/001-2020 | 08.000.585/0001-51 | RAFAEL ALVES MELO | 4.000,00 |
08060011 | 2020 | 08/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DISPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E/OU CORRELATOS A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 MEDIANTE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 202000414, ORIGINADO DO PREGÃO N° 1101.01/2019SRP | 07.593.626/0001-06 | T J M PAULA - ME | 3.881,82 |
04060001 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.500 MASCARAS EM TECIDO REUTILIZAVEIS A SEREM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A EQUIPE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00.962.135/0001-38 | EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 5.625,00 |
02060005 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E/OU CORRELATOS A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 MEDIANTE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 73.879.892/0001-16 | ADRIANA LINHARES MARTINS | 1.200,82 |
02030001 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DISPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, HIGIENE E IMPEZA A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES E/OU SERVIDORES DO SETOR DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200084, ORIGINADO DO PREGÃO N° 1501.01/2019 SRP | 07.593.626/0001-06 | T J M PAULA - ME | 130,10 |
01060097 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO QUE ESTARÃO A FRENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 00.000.000/0000-00 | FOPAG ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 29.000,00 |
01060076 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU CORRELATOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES E/OU VINCULADOS AOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID 19 ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200005, ORIGINADO DO PREGÃO N° 2911.01/2019 | 05.063.200/0006-11 | D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 1.237,45 |
01060083 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DISPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM DESTINADAS A ATENDER AS NECISSDADES DAS EQUIPES DA FISCALIZAÇÃO QUE TRABALHARÃO NAS BARREIRAS DO COVID 19 JUNTO AS BARREIRAS DAS ESTRADAS QUE LIGAM MASSAPÊ/CE E SOBRAL/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200146, ORIGINADO DO PROCESSO N° 0503.014/2020 | 06.299.586/0001-13 | EVILAZIO MENDES ABREU ME | 2.226,00 |
28050004 | 2020 | 28/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E/OU CORRELATOS A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 MEDIANTE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200084 ORIGINADO DO PREGÃO N° 1501.01/2019 SRP | 07.593.626/0001-06 | T J M PAULA - ME | 433,00 |
28050003 | 2020 | 28/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES E SERVIDORES DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°20200084 ORIGINADO DO PREGÃO N° 1501.01/2019 SRP | 07.593.626/0001-06 | T J M PAULA - ME | 324,00 |
26050001 | 2020 | 26/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(REAGENTES QUIMICOS) A SER DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 ATRAVES DA SECRETAIRIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI ME | 661,00 |
21050003 | 2020 | 21/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 JUNTO AS EQUIPES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200227 ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 1505.002/2020 | ***.695.583-** | FRANCISCA DJANY MOREIRA SAMPAIO | 15.300,00 |
20050001 | 2020 | 20/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 JUNTO AP HOSPITAL MUNICIPAL CHAGAS BARRETO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200204 ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 34.414.372/0001-86 | M & P COMERCIO | 2.926,00 |
19050003 | 2020 | 19/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DISPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA PARA ATUAR JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA NA REALIZAÇÃO DE VISITAS E NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 OBJETIVANDO A CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200228 ORIGINADO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 1505.001/2020 | 17.400.242/0001-75 | GILLIARD MARQUES DA COSTA ME | 43.200,00 |
19050001 | 2020 | 19/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO REUTILIZAVEIS A SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID19 ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200229, ORIGINANDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1505.003/2020 | ***.695.583-** | FRANCISCA DJANY MOREIRA SAMPAIO | 6.000,00 |
12050001 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 2020084, CONFORME PREGÃO N° 1501.01/2019SRP | 07.593.626/0001-06 | T J M PAULA - ME | 65,00 |
12050002 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 2020084, CONFORME PREGÃO N° 1501.01/2019SRP | 07.593.626/0001-06 | T J M PAULA - ME | 32,50 |
06050001 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREWM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200204 ORIGINANDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 34.414.372/0001-86 | M & P COMERCIO | 1.092,00 |
06050003 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREWM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200204 ORIGINANDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 34.414.372/0001-86 | M & P COMERCIO | 2.430,00 |
06050004 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREWM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200204 ORIGINANDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 34.414.372/0001-86 | M & P COMERCIO | 2.148,00 |
28040001 | 2020 | 28/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CHAGAS BARRETO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200204 ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 34.414.372/0001-86 | M & P COMERCIO | 2.030,00 |
06040003 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA MOTOR PULVERIZADOR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS DURANTE O ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUA - COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 08.656.933/0001-44 | NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA | 2.990,00 |
01040050 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 09.517.686/0001-67 | PRO DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 500,00 |
20030001 | 2020 | 20/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEREM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA FISCALIZAÇÃO QUE TRABALHA NO COMBATEA PANDEMIA DO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200146, ORIGINADO DO PROCESSO N° 0503.01/2020 | 06.299.586/0001-13 | EVILAZIO MENDES ABREU ME | 2.198,00 |